
老師,應(yīng)收賬款-xx客戶,余額為貸方1100,這個(gè)需要調(diào)整嗎,還是就這么掛著
答: 這個(gè)不需要調(diào)整,就這樣掛著
您好老師請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款期初余額在登記禮物時(shí)借貸方向錯(cuò)誤,期初余額貸方錯(cuò)記了借方如何調(diào)整,謝謝
答: 你好,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商應(yīng)收賬款余額借方144570 應(yīng)付賬款借方余額967102.13 想把應(yīng)收賬款合并到應(yīng)付賬款 如何做分錄 調(diào)整 ? 著急
答: 你好,是什么愿意導(dǎo)致需要把?應(yīng)收賬款? 合并到? 應(yīng)付賬款呢??






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