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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-06-17 15:09

您好,同學,分錄如下:
 借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅

萌小呆 追問

2020-06-17 15:10

不用轉(zhuǎn)入未分配利潤?

曉宇老師 解答

2020-06-17 15:11

需要轉(zhuǎn)入的,這是計提分錄。結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下:
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

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您好,同學,分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
2020-06-17 15:09:56
你好 就一分錢啊 借:應(yīng)交稅費 貸:所得稅費用
2022-01-03 20:44:18
。你好,就是按照全年累計凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-17 15:57:05
您好,要通過以前年度損益進行調(diào)整計提,然后才能支付。
2022-01-07 20:02:35
你好,不需要的,但是前提你得做了匯算清交才可以彌補虧損。
2022-04-08 11:57:34
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