
假設(shè)ABC公司2019年12月31日實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤128萬元,該公司適用所得稅率25%,本期有關(guān)納稅調(diào)整事項(xiàng)如下:業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支8萬元,對(duì)外進(jìn)行非公益性捐贈(zèng)2萬元,本期計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4萬元(屬于未經(jīng)核對(duì)部分),支付罰款和違約金6萬元:本期收益中,國庫券利息收入3萬元,其他非納稅所得1萬元。請(qǐng)計(jì)算ABC公司本期應(yīng)納所得稅額。
答: 您好,應(yīng)納所得稅=(128+8+2+4+6-3-1)*25%=36萬元。
營業(yè)收入是1000萬,本年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是30萬,應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算
答: 30乘以60% 一千萬乘以千分之五 按照5萬來抵扣的,哪個(gè)小,按照哪個(gè)抵扣。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1.計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。2計(jì)算新產(chǎn)品的研究開發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額3.計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。4.計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額5計(jì)算營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額6計(jì)算職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。7計(jì)算甲企業(yè)2012年度的應(yīng)納稅所得額。老師幫我分析一下這個(gè)題每個(gè)小問,謝謝
答: 同學(xué)您好,這個(gè)題太長了。我5分鐘寫不完。您追問一下吧。
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含計(jì)入開發(fā)間接費(fèi)的招待費(fèi)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅調(diào)整明細(xì)表中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額為什么為0???
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過千分之5了之后,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)增?是全額繳納企業(yè)所得稅?








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懵懂的美女 追問
2020-06-16 20:29
小林老師 解答
2020-06-16 20:46