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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-16 15:40

你好   你現(xiàn)在實(shí)際就是在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅    去繳納增值稅  后增值稅明細(xì)就不欠繳了  平余額了

Tracy凱 追問

2020-06-16 15:42

應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)有沒有分錄是做在貸方的,這個科目怎么會平呢

Tracy凱 追問

2020-06-16 15:44

應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)又沒有分錄是做在貸方的,這個科目怎么會平呢

meizi老師 解答

2020-06-16 15:48

你好 比如 :結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

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一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué) 你好 如果沒有進(jìn)項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
同學(xué)你好,抵扣的時候做分錄,平時不做
2022-01-06 21:23:45
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