送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-16 09:56

你好  借其他應收款-老板貸主營業務收入 應交稅費=應交增值稅。 都掛老板往來賬

學習困難戶 追問

2020-06-16 18:13

那老板轉給財務的備用金該怎么處理,備用金用于員工伙食菜錢

meizi老師 解答

2020-06-16 18:16

你好      沒有通過公司賬戶 。 你就做 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費貸其他應付款-老板

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相關問題討論
你好 借其他應收款-老板貸主營業務收入 應交稅費=應交增值稅。 都掛老板往來賬
2020-06-16 09:56:01
你好, 借:銀行存款 貸:預收賬款-現金款
2022-01-15 15:43:35
您好,參考分錄,貸:庫存現金(紅字)貸:其他應付款。
2020-06-29 16:08:25
你好,是拿到某個人手里了還是?
2022-03-22 22:30:08
這樣你就可以寫某某人借款就可以。
2022-03-26 13:36:57
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