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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-13 18:27

你好,預(yù)提費(fèi)用,季度沒有關(guān)系的

may 追問

2020-06-13 18:30

你的意思是季度盈利不交所得稅沒關(guān)系是吧?

冉老師 解答

2020-06-13 18:30

不是,預(yù)提費(fèi)用,利潤(rùn)表是負(fù)值才會(huì)不繳納

may 追問

2020-06-13 18:31

我先預(yù)提費(fèi)用,后面有發(fā)票在沖是嗎?分錄怎么寫呢

冉老師 解答

2020-06-13 18:32

是的
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款

may 追問

2020-06-13 18:33

我懂,你的意思是我先預(yù)提費(fèi)用把利潤(rùn)調(diào)為負(fù)數(shù)  就不用交所得稅

may 追問

2020-06-13 18:33

收到發(fā)票的分錄呢?

冉老師 解答

2020-06-13 18:37

下月沖回,收到發(fā)票,按照正常處理

may 追問

2020-06-13 18:45

收到發(fā)票和預(yù)提分錄是?
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款

冉老師 解答

2020-06-13 18:46

收到發(fā)票。和預(yù)提費(fèi)用是一樣的。在沒有付款的情況下,如果收到發(fā)票就付款
借:費(fèi)用
貸:銀行存款

may 追問

2020-06-13 19:14

暫估分錄:借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,收到發(fā)票:借,管理費(fèi)用-負(fù)數(shù),貸,其他應(yīng)付款-負(fù)數(shù),然后再做筆正確的分錄:借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,   對(duì)嗎

冉老師 解答

2020-06-13 19:20

不用了,收到發(fā)票直接放預(yù)提的后面吧,本來說下個(gè)月沖回預(yù)提的,實(shí)際收到發(fā)票的當(dāng)月正常做賬

may 追問

2020-06-13 19:36

你的意思是我收到發(fā)票直接將發(fā)票放在我暫估的分錄后面,下個(gè)月也不用沖回預(yù)提,對(duì)嗎?

冉老師 解答

2020-06-13 19:47

是的,因?yàn)橐呀?jīng)提過了,

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你好,預(yù)提費(fèi)用,季度沒有關(guān)系的
2020-06-13 18:27:52
同學(xué)你好,殘保金是算平均人數(shù),根據(jù)你申報(bào)個(gè)稅起征點(diǎn)工資和人員名單申報(bào)
2022-04-11 07:20:49
按照個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)為準(zhǔn)。
2022-04-07 09:54:10
預(yù)交的只能匯算申請(qǐng)退稅 或者是調(diào)z放棄退稅
2026-01-06 15:31:05
你好,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2025-01-08 09:44:40
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