
老師,公司收到個(gè)人抬頭費(fèi)用發(fā)票,先做了管理費(fèi)用,匯算的時(shí)候調(diào)整出來(lái),做管理費(fèi)用是在摘要里要備注什么嗎
答: 你好,這個(gè)是個(gè)人的業(yè)務(wù)嗎?
老師、請(qǐng)教一下,有張2020年的費(fèi)用發(fā)票不能用,專管員那里直接電腦上調(diào)增了,彌補(bǔ)以前的虧損了,請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)上還要做什么嗎[抱拳]是技術(shù)費(fèi),入的管理費(fèi)用
答: 你好,調(diào)整了,實(shí)際有業(yè)務(wù)的賬上不用做。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年預(yù)估費(fèi)用發(fā)票65萬(wàn),22年第一月第一筆分錄就是沖預(yù)估嗎,借管理費(fèi)用-65 貸其他應(yīng)付-65
答: 你好,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 然后在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了







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小包zonga 追問(wèn)
2020-06-12 12:16
郭老師 解答
2020-06-12 12:32
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郭老師 解答
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