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小艾
于2020-06-11 15:19 發(fā)布 ??1103次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-11 15:19
你好,要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
小艾 追問
2020-06-11 15:29
是這樣嗎?填寫了減免稅明細表,附表4,然后主表里的第23欄自動帶數據480過來,然后保存申報就可以了嗎?
立紅老師 解答
2020-06-11 15:43
你好,之前的稅控盤費和服務費480未抵扣。——減免稅明細表,附表4不填期初余額,填本期發(fā)生額
2020-06-11 15:47
附表4里的期初余額本來就有的480,這次填的本期實際抵減稅額480。是之前填錯了嗎?
2020-06-11 15:49
你好,那是之前申報了,但沒有交稅,就沒有抵扣,對吧?如果是這樣,您上面填的是對的。
2020-06-11 15:51
以前申報了的,但是前兩月的進項稅額大于銷項稅額,沒有交增值稅的,這個月需要交增值稅了
2020-06-11 16:05
你好,如果是這樣,您上面填的是對的。
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之前的稅控盤費和服務費480未抵扣。本月進項稅額小于銷項稅額,需要抵扣這480元,請問這480應該要填在哪里?然后主表會不會顯示這480呢?
答: 你好,要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
每個月進項和銷項稅額都要結轉 那個未認證的進項稅額月末也要結轉嗎 還是認證之后進項再結轉
答: 你好,沒有認證的不需要結轉,認證之后再結轉就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
委托代銷的返還款計入銷項稅額還是進項稅額
答: 學員你好,委托代銷的返還款計入進項稅額
您好,我銷項是9%的稅率,進項是13%的稅率,這項業(yè)務進項稅額大于銷項稅額,如何處理?
討論
年末進項稅額大于銷項稅額,要怎么結轉
老師好。想咨詢您老師好一下,是不是銷項稅額減進項稅額,老師好。
老師是不是能視同銷售貨物的可以進項稅額可以從銷項稅額中扣除嗎
進項稅額和銷項稅額有什么區(qū)別
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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小艾 追問
2020-06-11 15:29
立紅老師 解答
2020-06-11 15:43
小艾 追問
2020-06-11 15:47
立紅老師 解答
2020-06-11 15:49
小艾 追問
2020-06-11 15:51
立紅老師 解答
2020-06-11 16:05