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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-11 12:09

這個具體是什么錯誤呢,就是正確的分錄是什么呢?

追問

2020-06-11 12:10

沒有計提,想計提

江老師 解答

2020-06-11 12:12

直接反結賬后修改一下,就可以了,將憑證修改為:
借:管理費用——工會經(jīng)費
貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費
同時做分錄:
借:應付職工薪酬——工會經(jīng)費
貸:銀行存款
這個不影響去年的賬務處理,不影響去年的財務報表,不影響去年的稅務申報表

追問

2020-06-11 12:43

2019年不能反結賬

江老師 解答

2020-06-11 12:50

直接沖銷原來的分錄,再按我說的分錄處理。就可以了。
不影響管理費用的金額
一正一負沖銷了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個具體是什么錯誤呢,就是正確的分錄是什么呢?
2020-06-11 12:09:26
同學你好 是單獨核算的工會嗎
2022-03-10 13:56:12
你好可以的 可以的
2026-01-15 07:06:05
他當時支付的世界業(yè)管理他當時支付的是借管理費用、工會經(jīng)費帶銀行存款嗎?
2022-08-19 15:23:06
可以直接:借 管理費用--工會經(jīng)費,貸:銀行存款
2023-07-19 15:37:25
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