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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-01 11:08

您好!沒有填錯,差額是加計扣除的部分,在附表四一般項目加計抵減額期末余額體現(xiàn)。

小葵花_007 追問

2020-06-01 11:12

請問加計抵減有期末余額意思是可以留到下期抵減嗎?還有附表二的“本期認證相符且本期未申報抵扣”這一項不要填的嗎?

小妍老師 解答

2020-06-01 11:14

您好!是的,加計抵減有期末余額意思是可以留到下期抵減。附表二的“本期認證相符且本期未申報抵扣”無需填寫加計抵減期末余額。

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相關問題討論
你好,具體的是什么問題?
2022-10-24 10:52:35
同學你好,你現(xiàn)在需要多少進項這家沒開看看其他欠票供應商能不能開,今天最后一天。實在沒有進項進來,那你就只能作廢銷項發(fā)票一號補開。否則那開了發(fā)票只能交稅了。
2022-05-31 19:45:10
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-09-15 04:14:38
同學你好 這個可以的哦
2022-04-15 08:44:38
你好 銷項 -進項-留 抵 )*附加稅率
2022-04-11 17:33:01
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