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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 14:24

你好,貸二十七二十八30欄里面填寫(xiě)。

小香 追問(wèn)

2020-05-19 14:26

我這個(gè)不是進(jìn)口,30欄不用吧

小香 追問(wèn)

2020-05-19 14:29

我是還沒(méi)申報(bào)退稅,26和28欄都要填對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-05-19 14:29

30不填寫(xiě)
在35欄填寫(xiě)

小香 追問(wèn)

2020-05-19 14:31

老師您的意思是只要填27、28欄和35欄對(duì)嗎?26欄需要填嗎

郭老師 解答

2020-05-19 14:38

你好在
附表二,本期認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣,期末認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣一欄,還有期末,其中按照稅法不允許抵扣的,你找一下這幾欄吧。

郭老師 解答

2020-05-19 14:38

我今天的網(wǎng)絡(luò)不好,你的圖片我打不開(kāi)。

小香 追問(wèn)

2020-05-19 14:41

找到了,那就是26-27-28欄,但是我填28欄會(huì)提示此部份數(shù)據(jù)是出口外貿(mào)企業(yè)待退稅數(shù)據(jù) ,請(qǐng)認(rèn)真核實(shí),以免造成損失。我是這個(gè)月還沒(méi)法申報(bào)退稅,認(rèn)證發(fā)票信息稅局還顯示不存在,是不是28欄我先不用填寫(xiě)

小香 追問(wèn)

2020-05-19 14:42

28欄是按照稅法規(guī)定不允許抵扣

郭老師 解答

2020-05-19 14:43

你是幾月份認(rèn)證的?

小香 追問(wèn)

2020-05-19 14:43

4月6日認(rèn)證

小香 追問(wèn)

2020-05-19 14:44

我們是外貿(mào)企業(yè)三類

郭老師 解答

2020-05-19 14:45

那就要填寫(xiě)的,你保點(diǎn)是就可以

小香 追問(wèn)

2020-05-19 14:45

小香 追問(wèn)

2020-05-19 14:49

23欄是其他作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情形,這個(gè)是什么情況才要填寫(xiě)呢

郭老師 解答

2020-05-19 14:50

這個(gè)是不能進(jìn)項(xiàng)抵扣的,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你們退稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率有差額嗎?

小香 追問(wèn)

2020-05-19 14:52

沒(méi)有,都是13%

郭老師 解答

2020-05-19 14:54

那就不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。

小香 追問(wèn)

2020-05-19 14:59

好的,非常感謝老師

郭老師 解答

2020-05-19 15:00

不用客氣的。

小香 追問(wèn)

2020-05-19 15:29

老師幫我查一下這樣填對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-05-19 15:36

不好意思
我的網(wǎng)絡(luò)不太好
打不開(kāi)圖片
稍晚會(huì)在看吧

小香 追問(wèn)

2020-05-19 15:43

我是這么填的:26欄本期認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣,27欄期未已認(rèn)證相符未申報(bào)抵扣,28欄按照稅法規(guī)定不允許抵扣,35欄本期認(rèn)證相符增值稅發(fā)票,以上這四行金額都填56076.04,稅額7289.88,老師您說(shuō)這樣對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-05-19 15:51

對(duì)的
是這么填寫(xiě)的

上傳圖片 ?
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你好,貸二十七二十八30欄里面填寫(xiě)。
2020-05-19 14:24:17
你好,你有什么具體的是哪一個(gè)稅款的?
2022-10-10 17:30:02
即認(rèn)證后發(fā)票金額和進(jìn)項(xiàng)稅額填列在附表二第26、27欄,等正式申報(bào)退稅后再通過(guò)第28欄抵消
2022-09-19 17:52:53
您好,是退哪個(gè)稅目?
2022-03-16 19:02:58
同學(xué)你好 1.申報(bào)表變化說(shuō)明 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 調(diào)整第10欄的項(xiàng)目名稱、第12欄的計(jì)算公式; 《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》 欄次維持不變,調(diào)整第19欄的填寫(xiě)口徑。 2.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》填寫(xiě)說(shuō)明 企業(yè)在稅款所屬期取得退還的留抵稅額,在申報(bào)時(shí)應(yīng)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算第13欄金額,結(jié)轉(zhuǎn)至申報(bào)表主表; 3.《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》填列說(shuō)明 主表根據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第13欄“本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”金額,結(jié)轉(zhuǎn)至第14欄“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請(qǐng)給予積極的評(píng)價(jià)更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-03-02 23:22:26
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