去年登記的錯誤的是:管理費(fèi)用—職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費(fèi) 貸:銀行存款 正確應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這個應(yīng)該怎么調(diào)整?。?

吳美麗
于2020-05-19 14:17 發(fā)布 ??1458次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-05-19 14:20
你好同學(xué),請稍等,老師正在打字 回復(fù)中!
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你好,通常是
借:管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款等
2017-08-09 16:42:27
同學(xué)你好,你做的會計分錄是對的。
2022-03-25 10:27:57
學(xué)員你說的是企業(yè)用于職工培訓(xùn)的4000元費(fèi)用,這項費(fèi)用應(yīng)如何出納并會計分錄呢?首先,根據(jù)會計準(zhǔn)則第29條,“對于為改善職工技能及晉升而支付的費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)計提職工教育經(jīng)費(fèi),計提方法是:將總額分?jǐn)偟矫總€會計期間,按照每個職工的實際參加培訓(xùn)的期間,或者根據(jù)各職工在本期內(nèi)所提供的工作量相等比例分?jǐn)?。具體而言,可以在支付培訓(xùn)費(fèi)用時將培訓(xùn)費(fèi)分解開,按照每個職工參與培訓(xùn)的實際天數(shù)等比例分?jǐn)偅Ц秵T工培訓(xùn)費(fèi)用。會計處理方式是:借:管理費(fèi)用—職工教育經(jīng)費(fèi)4000,貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工教育經(jīng)費(fèi)4000,借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工教育經(jīng)費(fèi)4000,貸,銀行存款4000。
企業(yè)在進(jìn)行職工培訓(xùn)的時候,除了上述會計分錄方式外,還要進(jìn)行稅金和社保的計算和記錄,如職工參加職工培訓(xùn)時,費(fèi)用在2500元(含稅)以上時,培訓(xùn)費(fèi)還應(yīng)扣繳有關(guān)稅金,包括個人所得稅、企業(yè)所得稅和增值稅,這部分費(fèi)用的計算和會計處理也應(yīng)予以重視。
2023-03-15 12:57:43
你好;? ? 這個是 含稅金額的。? 因為貸方是包括了含稅 進(jìn)項稅的金額了? ?
2022-02-28 17:52:01
借管理費(fèi)用,職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,職工教育經(jīng)費(fèi)。
2023-03-31 11:20:37
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玲老師 解答
2020-05-19 14:21