老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷(xiāo)后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷(xiāo)原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
運(yùn)輸合同單價(jià)變更。第一條運(yùn)輸價(jià)格變更1、乙方船 問(wèn)
第一條 運(yùn)輸價(jià)格及支付方式變更 乙方船舶卸空后開(kāi)具稅率為 9% 的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,甲方收到發(fā)票后 30 日內(nèi)以現(xiàn)匯或銀行承兌方式支付運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.1 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以銀行承兌方式預(yù)付 80% 運(yùn)費(fèi),剩余費(fèi)用按主合同約定結(jié)算,運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.3 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以現(xiàn)匯方式預(yù)付 80% 運(yùn)費(fèi),剩余費(fèi)用按主合同約定結(jié)算,運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.9 元 / 噸。 答

次年所得稅匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)上年有一筆管理費(fèi)用100萬(wàn)入錯(cuò)了 應(yīng)該入到無(wú)形資產(chǎn)里邊 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)呢
答: 100萬(wàn)??這這個(gè)金額大,我的看法是反結(jié)賬做12月賬上,借管理費(fèi)用 借無(wú)形資產(chǎn) 負(fù)數(shù),這樣,按這個(gè)新的做匯算清繳,需要問(wèn)下你稅局年報(bào)是不是可以和季報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,這個(gè)一般是可以的
?企業(yè)所得稅匯算清繳的管理費(fèi)用工資需要調(diào)整嗎?
答: 已經(jīng)申報(bào)了個(gè)稅的,并在匯算清繳前發(fā)放的就不用調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前年11月就該入賬的無(wú)形資產(chǎn)去年才入賬,補(bǔ)提了攤銷(xiāo)后去年的企業(yè)所得稅匯算清繳本年折舊攤銷(xiāo)額應(yīng)該填12個(gè)月的還是14個(gè)月的
答: 你好,那你按你賬上的填寫(xiě)就可以了。
老師,所得稅匯算清繳時(shí),員工意外險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)可以算在管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)中嗎?
管理費(fèi)用下的社保費(fèi),在填所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該填在哪個(gè)項(xiàng)目里
老師,問(wèn)問(wèn),所得稅匯算清繳,我之前入的管理費(fèi)用-報(bào)損報(bào)溢應(yīng)該填在哪里?
請(qǐng)問(wèn)一下 所得稅匯算清繳 管理費(fèi)用里面的社保公積金 是在表A104000里面的 保險(xiǎn)費(fèi)嗎?還是各項(xiàng)稅費(fèi)










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