老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
運(yùn)輸合同單價(jià)變更。第一條運(yùn)輸價(jià)格變更1、乙方船 問(wèn)
第一條 運(yùn)輸價(jià)格及支付方式變更 乙方船舶卸空后開(kāi)具稅率為 9% 的增值稅專用發(fā)票,甲方收到發(fā)票后 30 日內(nèi)以現(xiàn)匯或銀行承兌方式支付運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.1 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以銀行承兌方式預(yù)付 80% 運(yùn)費(fèi),剩余費(fèi)用按主合同約定結(jié)算,運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.3 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以現(xiàn)匯方式預(yù)付 80% 運(yùn)費(fèi),剩余費(fèi)用按主合同約定結(jié)算,運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.9 元 / 噸。 答

一般納稅人和小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)稅控盤。,在全額抵扣分別的,分錄怎么做?
答: 借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款,小規(guī)模和一般納稅人都是這個(gè)。
小規(guī)模納稅人的專用發(fā)票一般納稅人可以抵扣么?小規(guī)模納稅人的專用發(fā)票給一般納稅人后,一般納稅人是按發(fā)票上的稅額全額抵扣掉么?
答: 同學(xué)你好,一般納稅人可以抵扣的,按照發(fā)票稅額抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,申一般納稅人后把小規(guī)模時(shí)期稅認(rèn)證抵扣了,小規(guī)模時(shí)期的發(fā)票早已入賬,怎么調(diào)整,但是賬上又沒(méi)有那么多稅額可以轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?
答: 直接當(dāng)月將這些不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借:原材料(或管理費(fèi)用等科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 備注:最終沒(méi)有抵扣此發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。如果是當(dāng)月沒(méi)有轉(zhuǎn)出,也可以在次月或后期轉(zhuǎn)出處理,沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



紫藤老師 解答
2020-05-12 11:01
????小小糖????兒 追問(wèn)
2020-05-12 11:03
紫藤老師 解答
2020-05-12 11:03
????小小糖????兒 追問(wèn)
2020-05-12 11:03
紫藤老師 解答
2020-05-12 11:04