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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-05-11 11:42

你好,就寫某某工程請款即可

小南瓜1031 追問

2020-05-11 11:42

那分錄呢??

汪晨老師 解答

2020-05-11 11:45

你好,時   借  銀行存款/應收賬款  貸  主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

小南瓜1031 追問

2020-05-11 11:46

但是我們收到的工程款只是70%,開票確是整個工程的金額,是不是收款的時候先沖銷實際收到的這部分,剩下的等再次收款再沖銷

汪晨老師 解答

2020-05-11 11:48

借 銀行存款70%應收賬款30% 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

小南瓜1031 追問

2020-05-11 11:51

開票跟收款同做一個賬務處理就可以了是嗎

汪晨老師 解答

2020-05-11 11:51

是的,同時做就可以

小南瓜1031 追問

2020-05-11 11:53

如果開票時間跟款進賬時間不一致呢?怎么處理呢?

汪晨老師 解答

2020-05-11 11:54

開票時做 借 應收賬款100% 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
進賬   借  銀行存款  貸  應收賬款

小南瓜1031 追問

2020-05-11 11:56

老師工程的也可以直接用主營業(yè)務收入是嗎??還是需要用別的科目

汪晨老師 解答

2020-05-11 11:58

直接計入主營業(yè)務收入

小南瓜1031 追問

2020-05-11 11:58

好的

汪晨老師 解答

2020-05-11 11:59

你好,滿意請給與五星好評,謝謝!

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相關問題討論
你好,就寫某某工程請款即可
2020-05-11 11:42:04
您好 跟自己單位業(yè)務一樣的做賬務處理 不能區(qū)分掛靠 因為銷項是自己單位開具的發(fā)票 進項是自己單位名義收到的
2022-02-17 21:43:00
你好,掛靠的員工自費交社保,這里的自費是單位負擔了,還是員工自己承擔了?
2022-02-17 14:56:36
你好,是先向對方收取款項,然后繳納了嗎??
2022-01-27 14:56:45
收到掛靠方的管理費:應付賬款應收減少(借),管理費收入增加(貸);給掛靠方結算時:應付賬款應付增加(借),現金減少(貸)。 拓展知識:分錄的原則是先借后貸,管理費收入必須在同一期內確認,而給掛靠方結算時,應付賬款應付增加,現金減少,可能會有一定的延期現金流收付。
2023-03-06 12:20:50
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