老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

我們是掛靠方,提前轉(zhuǎn)墊付款給被掛靠公司,會計分錄怎么做,被掛靠公司代付材料款后,我們掛靠方跟據(jù)被掛靠方公司給的付款回單又怎么做這筆賬
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
購買原材料預付款項尚未結(jié)清怎么做會計分錄
答: 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果購買的原材料,支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄: 借:原材料 貸:應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎
答: 同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。







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