我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),一般納稅人簡易征收,購買用于贈送客戶的家電,必須收到專票?如果是,是不是應(yīng)該做: 借:庫存商品 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 贈送時: 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 是這樣處理嗎老師???

璟
于2020-04-20 10:45 發(fā)布 ??1651次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-20 10:56
是的
你們收到專票可以抵扣的
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是的
你們收到專票可以抵扣的
2020-04-20 10:56:17
沒有抵扣的情況下,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023-12-21 13:03:06
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
借方就是進(jìn)項稅呀
2022-12-30 10:46:02
你好,一般納稅人購入的可以抵扣應(yīng)交稅費(fèi),它是負(fù)債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
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2020-04-20 11:08
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2020-04-20 11:12