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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-03-25 16:31

你好,同學(xué)。
你之前預(yù)交的,現(xiàn)在如果你是要抵減,是需要填寫 的

會撒嬌的冬天 追問

2020-03-25 16:36

我現(xiàn)在不開票,不遞減,現(xiàn)在就不用填了嗎?那我已經(jīng)預(yù)繳的稅款應(yīng)該在哪里提現(xiàn)呢?將來有需要抵減的時候怎么抵減呀?

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:39

不用處理,你要抵減時再填寫 就可以的
直接在附表中填寫你要抵減的金額處理。
你現(xiàn)在填寫在本期發(fā)生額也可以,不抵減,作作為期末余額體現(xiàn)

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你好,同學(xué)。 你之前預(yù)交的,現(xiàn)在如果你是要抵減,是需要填寫 的
2020-03-25 16:31:25
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額, 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%, 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
您好,增值稅納稅申報表主表應(yīng)納稅額后面已經(jīng)預(yù)繳的稅款欄。
2022-01-15 10:11:30
你好,預(yù)繳的稅款在附表四本期發(fā)生額里面填寫,如果需要抵扣的話,實際抵扣金額和主表28里面填寫。
2023-03-08 10:26:48
開的是6%的發(fā)票嗎?在第三行第一列價稅合計填寫就可以的,其他的不用填寫。
2022-02-22 09:23:09
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