
你好老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)上月有預(yù)收賬款,本月填寫《增值稅預(yù)繳申報表》預(yù)繳增值稅了,還需要在增值稅納稅申報表附表四的第四行銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款的本期發(fā)生額里填寫上嗎
答: 你好,同學(xué)。 你之前預(yù)交的,現(xiàn)在如果你是要抵減,是需要填寫 的
湖北未達(dá)起征點的小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表的增值稅減免優(yōu)惠申報表和附加稅費(fèi)申報表和主表都該怎么填?
答: 你好在第十欄填寫不含稅的銷售額, 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%, 附加稅零申報。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
房開企業(yè)屬于預(yù)售階段,申報增值稅是預(yù)繳,在其它申報那里預(yù)繳了增值稅,在“”增值稅及附加稅費(fèi)申報表(一般納稅人適用)”那里要填那些表格
答: 你好,預(yù)繳的稅款在附表四本期發(fā)生額里面填寫,如果需要抵扣的話,實際抵扣金額和主表28里面填寫。








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會撒嬌的冬天 追問
2020-03-25 16:36
陳詩晗老師 解答
2020-03-25 16:39