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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-03-19 20:24

你好,借庫存現(xiàn)金 ,貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金

追問

2020-03-19 20:50

稅金就不調(diào)了是吧?

莊老師 解答

2020-03-19 20:52

你好,要的,借庫存現(xiàn)金 ,貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

追問

2020-03-19 22:33

我沒看懂你這個分錄,沖回之前多記點(diǎn)收入,為什么還要借庫存現(xiàn)金呢?

莊老師 解答

2020-03-19 22:53

你好,前面是按照你做的原來分錄紅字負(fù)數(shù)沖

莊老師 解答

2020-03-19 22:55

可以這樣外面,多記現(xiàn)金,多記收入,調(diào)整分錄,借以前年度損益調(diào)整,貸庫存現(xiàn)金

莊老師 解答

2020-03-19 22:56

借利潤分配一未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

莊老師 解答

2020-03-19 22:57

多交所得稅要去稅務(wù)局申報退稅

莊老師 解答

2020-03-19 22:57

不過手續(xù)很麻煩,留下抵扣所得稅

追問

2020-03-19 22:58

小規(guī)模納稅人是季報,年底的應(yīng)交所得稅直接轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,2020年如果要重回多計提的稅金,那2020年一月份的稅金就是負(fù)數(shù)了

莊老師 解答

2020-03-19 23:08

你好,應(yīng)交稅費(fèi)為什么直播轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

追問

2020-03-20 07:54

因為這個是小規(guī)模,不超30萬稅額,直接計入營業(yè)外收入

莊老師 解答

2020-03-20 13:13

你好,小規(guī)模納稅人是季報,年底的應(yīng)交所得稅直接轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,這個是增值稅季度不超過30萬元同,免征增值稅及附加稅,最后結(jié)轉(zhuǎn)時,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,

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應(yīng)先將以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
2023-05-18 11:50:06
您好,還有一筆的,借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配——未分配利潤的
2022-07-07 21:23:57
你好,直接做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項就可以到月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是你申報增值稅了嗎?
2022-04-06 16:32:13
同學(xué),你好,把借:應(yīng)收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000再紅沖就行了。
2022-03-21 10:29:22
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