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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-11 10:10

借:管理費用—差旅費  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

如果 追問

2020-03-11 13:43

老師轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額我又要交納,再做一步,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出  貸:銀行存款

辜老師 解答

2020-03-11 13:43

這個會抵減當(dāng)期的進(jìn)項稅的

如果 追問

2020-03-11 13:46

當(dāng)期我們沒有開票,只能交納

辜老師 解答

2020-03-11 13:47

你當(dāng)期也沒有取得進(jìn)項稅嗎

如果 追問

2020-03-11 13:48

有,但是沒有認(rèn)證,轉(zhuǎn)出金額只有300多,所以就交納了

辜老師 解答

2020-03-11 14:25

那你這種就要繳納了

如果 追問

2020-03-11 14:59

我交納時是不是這樣寫  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款

辜老師 解答

2020-03-11 15:00

先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,然后再繳納

如果 追問

2020-03-11 15:09

還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀

辜老師 解答

2020-03-11 15:09

是的,要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的

如果 追問

2020-03-11 15:12

就是這樣嗎?
借:管理費用—差旅費 
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
  貸: 銀行存款
那我就沒有附在后面的原始憑證對嗎

辜老師 解答

2020-03-11 15:25

是的,是這樣處理的

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借:管理費用—差旅費 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020-03-11 10:10:56
你好,當(dāng)時是借銷售費用差旅費?
2022-01-06 17:39:06
您好,住宿費進(jìn)項稅可以抵扣,餐飲不可抵扣。
2020-06-28 08:59:10
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這么做 借管理費用差旅費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-01-06 18:12:38
你好; 你這個是專票你認(rèn)證了 在去退貨是嗎 ? 如果購買方認(rèn)證了 ;購買方開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時銷售方開紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
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