欠企業(yè)所得稅:50,000 元滯納:1 年(按 365 天算)滯納 問
您好,是的,就是這么計算的哦,計算對的 答
老師好,我們是開加盟餐飲店的,付了品牌方商標授權(quán) 問
你好這個金額是多少大概的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發(fā)票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師你好,我們公司是賣衛(wèi)浴的,經(jīng)營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經(jīng)營范圍就能開 答

借:管理費用-差旅。 100 進項稅額。 9貸:銀行存款。109借:進項稅額轉(zhuǎn)出 9貸;進項稅額。9因為一些原因進項稅額不得抵扣,這樣做會計分錄對嗎
答: 進項稅額轉(zhuǎn)出這么做 借管理費用差旅費 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
寫分錄:借管理費用~招待費13669.03,借應交稅費應交增值稅進項稅額1776.97,貸銀行存款15446,進項稅額轉(zhuǎn)出:借應交稅費~進項稅額1776.97,貸應交稅費~進項稅額轉(zhuǎn)出1776.97老師,2筆分錄,需要寫在一個憑證上嗎?
答: 你好!可以直接寫在一張憑證上
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司在2月份收到一張費用專票,專票進項了勾選認證,做的會計分錄為:借:管理費用-福利費 1000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 130 貸:銀行出款 1130, 然后進項稅額轉(zhuǎn)出做的會計分錄為:借:管理費用-福利費 130 貸:應繳稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 130 這樣就可以了嗎
答: 同學你好 這樣就可以了嗎——對的;









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李昀溪 追問
2022-01-06 18:18
東老師 解答
2022-01-06 18:18