老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

請(qǐng)教老師,用友軟件于11月啟用,營業(yè)外支出這個(gè)科目在1到10月有累計(jì)發(fā)生額,錄入期初時(shí)也錄入了,年底結(jié)賬完打印總賬和明細(xì)賬時(shí),為什么營業(yè)外支出沒有本年累計(jì)數(shù)?
答: 利潤(rùn)表里累計(jì)數(shù)和你真實(shí)的一樣不
老師你好,用友t3軟件建賬錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)收應(yīng)付賬款用的是輔助科目,期初數(shù)能點(diǎn)進(jìn)去增加明細(xì)科目錄入期初數(shù)錄,但本年累計(jì)發(fā)生數(shù)的借貸方都不能進(jìn)去增加錄入,這里是不是直接錄入總的發(fā)生數(shù),不用按明細(xì)科目錄入了??
答: 輔助核算項(xiàng)目,這里不會(huì)直接體現(xiàn)明細(xì),直接是按總賬科目處理的.
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,今年1月要把用友軟件用其他財(cái)務(wù)軟件,怎么錄期初數(shù)?有輔助賬的?先錄明細(xì)科目還是錄總科目。根據(jù)什么表錄?
答: 期初余額的錄入,是在設(shè)置完軟件基礎(chǔ)檔案后又一項(xiàng)非常重要的工作,也是正式使用用友T3軟件的前提.具體操作流程如下: 1.點(diǎn)擊 總賬 -》設(shè)置-》期初余額; 2.直接點(diǎn)擊空白處,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,把企業(yè)會(huì)計(jì)科目的期初余額錄入;余額由末級(jí)科目錄入,上級(jí)科目自動(dòng)累加金額; 3.紅字金額應(yīng)以負(fù)數(shù)表示; 4.金額錄入完畢后,點(diǎn)擊試算和對(duì)賬; 試算和對(duì)賬是為了確認(rèn)錄入的期初金額是否正確,保證試算平衡,其中,對(duì)賬主要是總賬和明細(xì)賬,總賬和輔助總賬之間的對(duì)賬,試算包括期初試算和年初試算,在沒有新的憑證記賬之前,即期初余額沒有流浪和只讀 字樣,雙擊金額是可以進(jìn)行修改的 如果出現(xiàn)試算結(jié)果不平衡,那就要檢查原因,是不是錄入少了或者多了.否則會(huì)影響以后的操作. 如果出現(xiàn) 試算結(jié)果平衡,那就說明你的期初余額錄入是平衡的,可以進(jìn)行下一步的操作. 5.如果是年初啟用帳套的,期初余額只有期初余額一欄,如果是年中啟用,年初余額由累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額計(jì)算得出,不能錄入的 6.有輔助核算科目會(huì)變?yōu)樗{(lán)色,比如應(yīng)收賬款科目做了客戶往來,在期初余額變?yōu)樗{(lán)色.此時(shí),雙擊藍(lán)色部分,這時(shí)就會(huì)彈出客戶往來期初對(duì)話框,進(jìn)去增加明細(xì)即可; 點(diǎn)擊增加按鈕,這時(shí)下面就會(huì)增加空白一行讓我們輸入數(shù)據(jù),有多少條明細(xì)記錄,都可以填加上; 輸入完成后,就關(guān)閉這個(gè)窗口,這時(shí)在期初余額錄入對(duì)話框,可以看到應(yīng)收賬款科目的期初余額為xxx,這就表示我們錄入成功了.




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kj_II3AaTxJBejo 追問
2020-03-06 09:46
馬老師 解答
2020-03-06 09:50
kj_II3AaTxJBejo 追問
2020-03-06 10:11
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2020-03-06 10:12
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