董老師,可以咨詢您個(gè)問題嗎? 問
同學(xué)你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報(bào)表,我如何填期初數(shù) 問
同學(xué)你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設(shè)備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

老師你好,想問一下,報(bào)稅進(jìn)口料件內(nèi)銷后在海關(guān)補(bǔ)繳稅款后,進(jìn)入國內(nèi),銷售給國內(nèi)客戶還需要繳納增值稅嘛?原海關(guān)處補(bǔ)繳的增值稅可以抵扣嗎?
答: 你好,需要交稅的,海關(guān)處繳納的進(jìn)口稅可以抵
老師好,求:一般納稅人在異地預(yù)繳增值稅和在本地申報(bào)增值稅繳納增值稅及抵扣預(yù)繳增值稅的會計(jì)分錄?
答: 老師,意思月底時(shí),直接把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)、留抵的差額做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 平時(shí)的 應(yīng)交應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的金額都分別放在借、貸方在那里不動(dòng),不用結(jié)轉(zhuǎn),是嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
更正申報(bào)增值稅后 多繳納的增值稅可以在后期抵扣嗎?
答: 嗯嗯,可以申請后期抵減的
請問稅務(wù)稽查讓補(bǔ)繳增值稅,需更改上月已申報(bào)的增值稅報(bào)表,補(bǔ)繳的稅款在增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫?
請問稅務(wù)稽查讓補(bǔ)繳增值稅,需更改上月已申報(bào)的增值稅報(bào)表,補(bǔ)繳的稅款在增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫?
老師 昨天代扣代繳完稅款 給稅務(wù)局打電話 說增值稅不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣 那請問昨天所補(bǔ)繳的增值稅 企業(yè)所得稅 滯納金 能作為24年進(jìn)行稅前扣除嗎








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