老師,我們報(bào)關(guān)放行日期是3月30日,到現(xiàn)在4月10號(hào)了, 問
你好電子口岸這個(gè)報(bào)關(guān)單還沒數(shù)據(jù)? 答
老師,統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬里這個(gè)自制半成品、在制品(期末余額) 問
直接從財(cái)務(wù)賬取「生產(chǎn)成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數(shù),負(fù)數(shù)必須先調(diào)賬。 答
對(duì)于一個(gè)新手會(huì)計(jì)來說,這個(gè)建筑施工單位的賬和稅 問
建筑企業(yè)就是多了分項(xiàng)目核算 答
差旅費(fèi)調(diào)增是在匯算報(bào)表的哪一行 問
沒有發(fā)票 答
老師,公司成立工會(huì)后,需要去稅務(wù)局或者電子稅務(wù)局 問
那申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)稅務(wù)局怎么知曉公司有工會(huì)呢? 答

老師,我上個(gè)月因?yàn)闆]有收到供應(yīng)商開具的發(fā)票,所以是暫估入庫,這個(gè)月收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要怎么做呢。之前做的分錄是,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款 -暫估款 借:應(yīng)付賬款暫估款 貸:銀行存款,因?yàn)檫@里的庫存商品是含稅的,可是我要確認(rèn)成本不是不含稅的嗎
答: 收到發(fā)票之后,沖減暫估,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -暫估款 負(fù)數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
老師,多付了①借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 預(yù)付賬款 貸:銀行存款;對(duì)方退回多付款項(xiàng)②借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付供應(yīng)商貨款分錄是不是,借;庫存商品,貸:銀行 存款
答: 支付貨款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款









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程程342 追問
2020-02-12 16:42
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辜老師 解答
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程程342 追問
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2020-02-12 17:00