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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-12 16:41

收到發(fā)票之后,沖減暫估,借:庫存商品    負(fù)數(shù)   貸:應(yīng)付賬款 -暫估款  負(fù)數(shù)
然后,借:庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅   貸:應(yīng)付賬款

程程342 追問

2020-02-12 16:42

我是在收到發(fā)票前就銷售了

程程342 追問

2020-02-12 16:42

而且也支付了供應(yīng)商貨款

辜老師 解答

2020-02-12 16:43

銷售了,你按照含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎

程程342 追問

2020-02-12 16:44

沒有結(jié)轉(zhuǎn)

程程342 追問

2020-02-12 16:44

因?yàn)槲乙矝]給客戶開發(fā)票,收入也沒確認(rèn),我之前做的預(yù)收

辜老師 解答

2020-02-12 16:45

那你現(xiàn)在根據(jù)不含稅的金額,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了

程程342 追問

2020-02-12 16:48

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2020-02-12 17:00

好的,客氣,幫到你就好

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收到發(fā)票之后,沖減暫估,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -暫估款 負(fù)數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2020-02-12 16:41:17
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
同學(xué),你好 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2025-11-13 11:09:19
支付貨款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2018-07-24 16:39:11
你好;? 是的;? 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅; 就可以 這樣走分錄的??
2023-02-06 14:10:27
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