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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-06 10:38

你好,開的紅字發(fā)票,是沖減開具當月的主營業(yè)務收入,所以是正常分錄做主營業(yè)務收入紅字

小# 追問

2020-02-06 10:40

紅字是沖減去年

小# 追問

2020-02-06 10:42

是調整以前年度損益?分錄呢

立紅老師 解答

2020-02-06 10:44

你好,如果是匯算清繳前開紅字發(fā)票,不用以年年度損益調整,如果是匯算清繳后開紅字發(fā)票,用以前年度損益調整
現(xiàn)在的分錄
借:應收賬款等  負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入  負數(shù)
貸:應交稅費——應交增(銷)負數(shù)

小# 追問

2020-02-06 10:46

匯算清繳指的是?

立紅老師 解答

2020-02-06 10:54

你好,就是企業(yè)所得稅的匯算清繳,

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相關問題討論
借:以前年度損益調整 貸:應付賬款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調整
2023-05-18 11:50:06
您好,還有一筆的,借 以前年度損益調整 貸 利潤分配——未分配利潤的
2022-07-07 21:23:57
你好,直接做到應交稅費,應交增值稅銷項就可以到月末結轉到轉出未交增值稅,但是你申報增值稅了嗎?
2022-04-06 16:32:13
同學,你好,把借:應收賬款10000 貸:以前年度損益調整-10000再紅沖就行了。
2022-03-21 10:29:22
你現(xiàn)在指的是哪一筆做錯了?你前面的處理就是確認收入,又把收入沖減了,你現(xiàn)在覺得是哪里錯了?
2022-03-21 10:16:43
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