
老師,去年12月其他應(yīng)付款明細(xì)科目掛錯(cuò)了,今年1月怎么調(diào)整?直接紅沖可以嗎
答: 是的,沖掉之后重新做
老師,請(qǐng)教一下您:25年的4月份接手建了一盤賬,其他應(yīng)付款的明細(xì)賬和初始余額今天發(fā)現(xiàn)沒有錄完整,原本是其他應(yīng)付款有24個(gè)明細(xì)科目和借貸方余額,但是呢,我們同事只把它總的一個(gè)就是其他應(yīng)付款的貸方減借方后的余額錄在其中一個(gè)明細(xì)科目下了,現(xiàn)在我們還沒開始做25年12月份的賬,想看一下這種情況怎么調(diào)整一下啊?
答: 你好,其他應(yīng)付款余額不對(duì),那還有另一個(gè)科目呢。要不借貸不平,不是你另一個(gè)科目調(diào)整的是哪一個(gè)?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
其他應(yīng)付款是不是明細(xì)賬科目余額計(jì)算填列的
答: 同學(xué),你好,理解對(duì)的,
帳套更換,然后期初余額手工錄入,原本其他應(yīng)付款上年期末無余額,為什么輸入期初余額自動(dòng)算的其他應(yīng)付款有貸方余額呢,是哪個(gè)明細(xì)我沒錄入呢?
老師,應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付款,這六個(gè)科目哪些可以合成一塊
2018年支出項(xiàng)目尾款,應(yīng)沖銷其他應(yīng)付款,卻直接記入經(jīng)費(fèi)支出科目,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?








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