請(qǐng)問(wèn)老師,酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)
贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金,不能直接沖減收入,要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算,客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。 答
老師,個(gè)體戶建筑隊(duì),用工人工資做成本,做工資表能稅 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好,季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣 問(wèn)
你好,是合并計(jì)稅的 答
公司是小規(guī)模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答

老師,這里的貸方為什么用的科目是應(yīng)收賬款,而不是應(yīng)付賬款呢
答: 學(xué)員,您好。這個(gè)要看供應(yīng)商是否之前掛的就是應(yīng)收賬款。嚴(yán)格來(lái)講,與主營(yíng)收入、成本無(wú)關(guān)的往來(lái),應(yīng)該通過(guò)其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款核算。
你好老師,我們公司的客戶,因?yàn)橹皳Q了幾個(gè)會(huì)計(jì),好多同樣的客戶都是掛了好幾個(gè)科目,像這個(gè),有應(yīng)收賬款,又掛了應(yīng)付賬款,剛好碰到新建賬套,我咋樣合并啊?
答: 你好! 可以把應(yīng)付賬款統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付賬款雖然與應(yīng)收賬款均屬于資產(chǎn)類科目,但與應(yīng)收賬款不同,它通常不是以貨幣抵償?shù)摹槭裁词菍?duì)的呢
答: 對(duì)的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的,預(yù)付款將來(lái)是收貨或勞務(wù)的







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劉瑞迪 追問(wèn)
2020-01-12 11:49
maize老師 解答
2020-01-12 11:52
劉瑞迪 追問(wèn)
2020-01-12 11:53
劉瑞迪 追問(wèn)
2020-01-12 11:53
maize老師 解答
2020-01-12 11:54