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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-28 17:45

你有軟件售后嗎
問下能增加的嗎

煙花懿冷 追問

2019-11-28 17:47

嗯有軟件售后,應該可以添加,
現(xiàn)在受托代銷商品→會計科目編碼1321
代銷商品款→會計科目編碼2314,您看對嗎?另外這兩個科目需要在資產(chǎn)負債表里面體現(xiàn)嗎?

郭老師 解答

2019-11-28 17:59

可以的
需要的,這個得讓售后給你設置公式

煙花懿冷 追問

2019-11-28 18:05

您看是受托代銷商品作為存貨的增項,受托代銷商品款作為存貨的減項,兩者金額相等,正負抵消對嗎

郭老師 解答

2019-11-28 18:07

借方表示增加,是存貨的

煙花懿冷 追問

2019-11-28 18:09

還想問您,公司在有贊微商城上銷售商品,有點類似淘寶平臺,客戶付款后到有贊平臺的待結算里面,客戶確認收貨后款到店鋪余額中。您看我是將客戶確認收貨后到店鋪余額的金額確認為收入對嗎?計入其他貨幣資金-有贊商城賬戶可以嗎?客戶付款還未結算的待結算金額我還要處理嗎您看?

郭老師 解答

2019-11-28 18:14

我是將客戶確認收貨后到店鋪余額的金額確認為收入對嗎?計入其他貨幣資金-有贊商城賬戶可以
可以的
沒有結算的不做,借發(fā)出商品貸庫存商品就可以

煙花懿冷 追問

2019-11-28 18:22

好的,另外有贊商城有分銷員的傭金需要我們支付,這個是沒有發(fā)票的,因為不是有贊商城收款,也不是他們給開票,是購買我們商品的客戶(分銷員)也可以再通過鏈接賣給別人,然后我們給分銷員付10%傭金,分銷員大多是個人,沒法給我們開發(fā)票,這部分費用您看怎么處理,直接入銷售費用-分銷傭金嗎?然后匯算清繳調(diào)增?

郭老師 解答

2019-11-28 18:26

可以的,可以這么做的

煙花懿冷 追問

2019-11-28 18:32

郭老師,今天我公司和供貨方簽了合同,就是某種商品供貨方給我公司供貨,有個供貨價,我公司要按照供貨價在網(wǎng)上銷售該產(chǎn)品,然后三個月一結算,季度我公司出具銷售清單,供貨商按銷售清單的數(shù)量給我公司開發(fā)票,我公司付款。您看這種方式是屬于我們受托代銷商品嗎?是視同買斷方式嗎?我用通過受托代銷商品和受托代銷商品款核算嗎?

郭老師 解答

2019-11-28 18:33

你們銷售的價格自己定的吧
是的話還是做庫存商品吧

煙花懿冷 追問

2019-11-28 18:39

是按供貨商供貨價銷售,合同約定了,您看我還是做庫存商品對嗎?1到貨:借庫存商品 貸應付帳款,2銷售:借銀存 貸主營收入 銷項稅,3付款:借應付賬款 貸銀行,這樣您看對嗎?供貨方是我們銷售后才給我們開進項發(fā)票,這個具體怎樣做分錄呢?請教您

郭老師 解答

2019-11-28 18:41

上面分錄可以
然后做一個
借主營業(yè)務成本貸庫存商品(根據(jù)暫估的金額做)
收到發(fā)票
借應付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
借庫存商品,進項貸應付,借主營業(yè)務成本貸庫存商品

煙花懿冷 追問

2019-11-28 19:18

郭老師,我還是不太明白,辛苦您從頭告我一下我這種情況怎樣做分錄好嗎?謝謝您

郭老師 解答

2019-11-28 19:26

舉個例子,暫估100,發(fā)票120,稅額10
借庫存商品100貸應付100
確認收入,你的寫了
結轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務成本貸庫存商品100
收到發(fā)票
借應付賬款貸庫存商品100
借主營業(yè)務成本-100,貸庫存商品-100
借庫存商品120,進項10貸應付130,借主營業(yè)務成本貸庫存商品120

煙花懿冷 追問

2019-11-28 20:37

噢,郭老師,等于先暫估入庫是嗎?起初到貨要寫明借庫存商品,貸應付帳款-暫估嗎?如果我知道供貨價,暫估金額和后來開票給我們的金額一致呢,還用這樣做分錄嗎?先按暫估結成本,再沖掉,按發(fā)票結轉(zhuǎn)成本和付款?

郭老師 解答

2019-11-28 20:39

可以不用
二級科目寫公司就行
如果跨月的發(fā)票的話,建議還是這么紅沖一遍。

煙花懿冷 追問

2019-11-28 20:42

好的,感謝您!

郭老師 解答

2019-11-28 20:44

太客氣了
應該的。

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