
老師:收到財政撥款,借:銀行存款,貸:遞延收益,買東西時,借:固定資產(chǎn)100萬,貸:庫存現(xiàn)金,老板收到財政撥款時通過網(wǎng)銀把錢轉(zhuǎn)到自己的卡上,買拖拉機(jī)時花了100萬,這個卡取了五十萬,另一個卡里取了五十萬,沒有銀行取錢的票,該怎么辦入賬呢
答: 借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)收款 老板把錢轉(zhuǎn)到個人卡的時候 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
老師,前任會計做的賬不對,我可以重新自己建賬嗎?以前的就不管了,從我接手的這月算。重新盤點(diǎn)一下固定資產(chǎn),銀行存款,庫存現(xiàn)金,作為期初余額。這樣可以嗎?
答: 你好 您別的不管 那您帳能平么?應(yīng)收 應(yīng)付之類的 不錄入期初的話 資產(chǎn)負(fù)債表不平的 您可以把原來會計做錯的調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
內(nèi)賬只有應(yīng)收應(yīng)付 現(xiàn)金 銀行存款 固定資產(chǎn) 庫存怎么試算平衡
答: 你好,沒有存貨嗎?其他的沒有,差額放到未分配利潤。









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