老師代賬的一個單位開了一張免稅發(fā)票,應(yīng)該是開錯 問
您好,您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師,公司為小規(guī)模,收到了2025年個稅手續(xù)費(fèi)退款200 問
退付手續(xù)費(fèi)核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 營業(yè)外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調(diào)增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎? 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報(bào)稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損? 答

你好,圖1為什么購買原材料要先把錢支付銀行銀行本票,匯票存款而不是直接銀行存款支付?圖2 這個為什么借的是管理費(fèi)用?麻煩老師解答,謝謝!
答: 1、圖1是考試的分錄,實(shí)務(wù)中是直接貸記銀行存款 2、因?yàn)檗k公用品多少行政部門使用,所以才計(jì)入到管理費(fèi)用科目核算。
公司買的茶具8000元,是辦公室用的呀,就是喝茶的地方呀。 1、本月購買分錄:借:周轉(zhuǎn)材料款——辦公費(fèi) 8000 貸:銀行存款 8000 2、次月攤銷分錄:是按12個月來攤嗎? 借:管理費(fèi)用——攤銷8000/12=666.67 貸:周轉(zhuǎn)材料費(fèi)——辦公費(fèi)8000/12=666.67 請老師幫我看下是否這樣寫的分錄及攤銷是否這樣計(jì)算(如何攤銷)攤銷多長時(shí)間?
答: 你好1.? ? 是的2.? 分?jǐn)偟臅r(shí)候你們電子稅務(wù)局備案是一次性攤銷的話 就不用分?jǐn)偣?;直接做費(fèi)用去
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一張記賬憑證上可以這樣做嗎如:借:原材料 管理費(fèi)用 貸:銀行存款
答: 你好,如果業(yè)務(wù)發(fā)生情況是這樣,是可以的









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純真的大地 追問
2019-10-25 09:34
張艷老師 解答
2019-10-25 09:40