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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-14 09:07

這個已經(jīng)交了所得稅了是吧

冬日陽光 追問

2019-10-14 09:09

以前年度是虧損做的零申報

郭老師 解答

2019-10-14 09:16

那不對,你們需要正常報虧損的
你這樣0申報你現(xiàn)在盈利了以前的虧損都沒法彌補(bǔ)了

冬日陽光 追問

2019-10-14 09:27

這是前面三年第四季度申報表

郭老師 解答

2019-10-14 09:34

年報的是根據(jù)上面發(fā)的這些填寫的話
你這個發(fā)票已經(jīng)交稅了吧
交了的做到今年用主營業(yè)務(wù)收入做就可以

冬日陽光 追問

2019-10-14 09:40

年報電子稅局哪里能查到嗎?

冬日陽光 追問

2019-10-14 09:42

我是剛接手的公司,不熟悉,是不是我上面的分錄要調(diào)整?

郭老師 解答

2019-10-14 09:51

電子稅務(wù)局申報查詢里面

郭老師 解答

2019-10-14 09:52

你的收入少做了?

冬日陽光 追問

2019-10-14 09:55

就是對往來時查出以前年度有確認(rèn)錯誤的應(yīng)收賬款與主營業(yè)務(wù)收入,原來分錄借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,我現(xiàn)在調(diào)整是用紅字做借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整嗎?然后再藍(lán)字借以前年度調(diào)整,貸利潤分配,是這樣做嗎?

郭老師 解答

2019-10-14 09:57

收入多做了?
你如果這個收入交了稅這么做
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

冬日陽光 追問

2019-10-14 09:57

沒交稅

郭老師 解答

2019-10-14 09:58

沒交稅借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

冬日陽光 追問

2019-10-14 09:59

還是資產(chǎn)負(fù)債表有以前年度調(diào)整項,與利潤表勾稽關(guān)系對不上,多了以前年度調(diào)整事項,要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎?怎么調(diào)?

郭老師 解答

2019-10-14 10:03

不調(diào)整也可以的
加上以前年度損益調(diào)整鉤稽對起來就可以

冬日陽光 追問

2019-10-14 10:27

好的,謝謝老師解答!

郭老師 解答

2019-10-14 10:30

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
2023-05-18 11:50:06
您好,還有一筆的,借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配——未分配利潤的
2022-07-07 21:23:57
你好,直接做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項就可以到月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是你申報增值稅了嗎?
2022-04-06 16:32:13
同學(xué),你好,把借:應(yīng)收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000再紅沖就行了。
2022-03-21 10:29:22
你現(xiàn)在指的是哪一筆做錯了?你前面的處理就是確認(rèn)收入,又把收入沖減了,你現(xiàn)在覺得是哪里錯了?
2022-03-21 10:16:43
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