送心意

苳苳老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-09-23 18:50

你好!把這個余額沖銷
借:管理費用/銷售費用/生產成本等    負數
貸:應付職工薪酬  負數

小木 追問

2019-09-23 21:50

但這是跨年度的,也能這樣做嗎?

苳苳老師 解答

2019-09-23 21:54

是可以的,只是把“管理費用/銷售費用”換成“以前年度損益調整”就可以了

小木 追問

2019-09-23 22:32

還用調整未分配利潤

小木 追問

2019-09-23 22:33

那還用不用調整未分配利潤?

苳苳老師 解答

2019-09-23 22:46

不用單獨結轉,到時候和今年的一起結轉

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相關問題討論
同學你好,應付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應該是本月計提工資下月發放。
2022-01-18 14:05:07
這個的話 應付職工薪酬 有余額 是可以的呀 資產負債表里 都有應付職工薪酬的呀
2020-06-19 15:43:32
您好,表示的是實際發放或繳納的金額,大于計提數。
2020-06-12 12:29:27
你好,你最好把這個科目給沖減掉,嗯,他是貸方余額的話,那你借應付職工薪酬貸,庫存現金你這樣調整。
2022-04-13 16:58:44
你好; 說明 你? 貸方負數就是借方了。 你? 支付了但是你沒有做計提處理? 或者是計提少了造成的? ?
2022-01-17 16:14:04
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