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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-09-04 12:55

你好,,建筑工程施工總承包,按0.8%收取管理費(fèi)。稅款也是建筑工程施工總承包來(lái)代扣代繳

傻傻兔 追問(wèn)

2019-09-04 12:59

老師,那如果是收取0.8%的管理費(fèi),代扣代繳稅款。那么在支付分包款的時(shí)候,是要怎么計(jì)算扣除的費(fèi)用,剩余款項(xiàng)支付給分包呢?比如說(shuō),管理費(fèi),是扣除分包款的0.8%?代扣稅款,是代扣哪些稅款?只是增值稅及附加稅?包含個(gè)稅,印花稅嗎?

莊老師 解答

2019-09-04 14:04

你好,你們是分包給其他,還是其他單位掛靠你們

傻傻兔 追問(wèn)

2019-09-04 14:04

老師,這兩種情況都有的。

莊老師 解答

2019-09-04 14:08

你好,分包不用收管理費(fèi),
其他單位掛靠你們,掛靠工程的會(huì)計(jì)處理方式可參照總包單位財(cái)務(wù)處理方法進(jìn)行.
建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算的原則是:
(1)以被掛靠方為會(huì)計(jì)核算主體,不能以掛靠方為會(huì)計(jì)核算主體.
(2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個(gè)項(xiàng)目部.
建筑企業(yè)掛靠工程的會(huì)計(jì)核算(以被掛靠方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下:
第一,被掛靠方項(xiàng)目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購(gòu)買建筑材料,特別是購(gòu)買主材和設(shè)備墊資款時(shí):
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-(掛靠人名字)
第二,被掛靠方收到業(yè)主預(yù)付工程款時(shí)的賬務(wù)處理如下:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+10%)]
應(yīng)交稅費(fèi)-------應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+10%)×10%]
別人項(xiàng)目掛靠我單位如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
對(duì)于掛靠經(jīng)營(yíng)的會(huì)計(jì)處理分兩部分考慮,通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類,一類是個(gè)人掛靠有資質(zhì)的施工企業(yè),另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)掛靠有資質(zhì)的企業(yè)的.
【案例分析】
掛靠人以200萬(wàn)元,中標(biāo)某項(xiàng)目,根據(jù)與公司訂立的合同,交掛靠管理費(fèi)3%,共計(jì)6萬(wàn)元。
資金往來(lái)設(shè)立: (或叫內(nèi)部往來(lái)、或在應(yīng)收帳款-內(nèi)部往來(lái))會(huì)計(jì)科目.
1、收到甲方撥款:
借:銀行存款200
貸:應(yīng)收帳款――甲方 200
2、撥付掛靠單位工程款時(shí):
借:內(nèi)部往來(lái)――項(xiàng)目194
貸:銀行存款 194
3、掛靠方提供發(fā)票時(shí):
(1)材料發(fā)票
借:工程施工――項(xiàng)目成本(非人工成本)100
貸:內(nèi)部往來(lái)-項(xiàng)目
(2)工資表
借:工程施工—合同成本(人工費(fèi))60
貸:內(nèi)部往來(lái)-項(xiàng)目60
同時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60,
 貸: 應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60
(3)稅票:
借:工程施工-項(xiàng)目成本-稅金 =200*5%=10萬(wàn)元
借:所得稅費(fèi)用:=200*3%=6萬(wàn)元
貸:內(nèi)部往來(lái) 16萬(wàn)

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你好,工程建筑類的報(bào)名費(fèi)及代理費(fèi)是做工程施工比較合適
2022-01-13 21:38:34
同學(xué)你好 是總包代發(fā) 分包代扣代繳
2022-12-19 15:49:28
您好,您的意思個(gè)稅的扣繳比例是16% ,你從哪里看出來(lái)的比例
2022-03-08 10:34:27
嗯嗯,可以的,沒問(wèn)題
2023-02-28 11:51:35
扣的管理費(fèi)用是咱的收入。 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 代付的那一部分借銀行存款貸其他應(yīng)付。 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2024-03-04 15:29:59
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    你好全部需要納稅調(diào)增 賬載金額填寫的稅收金額是0

  • 老師就是我們公司是小規(guī)模,但是2025年a公司投資了 問(wèn)

    您稍等,我給您編輯

  • 老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我是一家小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,本季度 問(wèn)

    你好利潤(rùn)不超過(guò)300萬(wàn)都是可以享受優(yōu)惠的

  • 老師您好!農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)

    你好 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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