老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

老師您好!我做的累計(jì)攤銷,資產(chǎn)負(fù)債表上面怎么沒有顯示出來呢
答: 累計(jì)攤銷資產(chǎn)負(fù)債表上不會(huì)單獨(dú)列示,資產(chǎn)負(fù)債表一般按累計(jì)攤銷對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈額列示
做了無形資產(chǎn)攤銷,借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷,結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表不平了,資產(chǎn)合計(jì)金額>負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)金額,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平?如圖所示。
答: 你好? ?你的無形資產(chǎn)攤銷額是多少? ? 你這里差額2087.22? ? 損益有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? ? 資產(chǎn)負(fù)債表上 無形資產(chǎn)的賬面余額 是不是原值-累計(jì)攤銷額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問一問每年有累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷的貸方余額,年末的應(yīng)該怎么處理,如果不處理的話資產(chǎn)負(fù)債表做不平。
答: 你好 累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷是應(yīng)該有貸方余額的,資產(chǎn)負(fù)債表不平和這個(gè)是沒有關(guān)系的。









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秀麗的櫻桃 追問
2019-08-27 17:37
秀麗的櫻桃 追問
2019-08-27 17:37
maize老師 解答
2019-08-27 17:38