送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-08-27 16:28

你好,借固定資產,應交增值稅-進項稅,貸應付賬款

綠茶閑舍 追問

2019-08-27 16:34

我是要用自己的車輛來抵賬的,
如果前期賬務處理已經全額入管理費用呢

綠茶閑舍 追問

2019-08-27 16:36

前期是借:管理費用 貸:累計折舊

小洪老師 解答

2019-08-27 16:36

你好,前期計入管理費用也是可以抵扣的,你的意思你拿來車來抵扣這筆應付,借固定資產,貸應付賬款,不存在那個增值稅就可以了

綠茶閑舍 追問

2019-08-27 16:40

可以直接計入營業外收入嗎?

小洪老師 解答

2019-08-27 16:42

你好,這個肯定不可以的

綠茶閑舍 追問

2019-08-27 16:51

請問如何賬務處理合適?

綠茶閑舍 追問

2019-08-27 16:54

我現在是應付賬款減少,固定資產也減少,但是賬上固定資產已全部折扣一次性計入了管理費用

綠茶閑舍 追問

2019-08-27 16:55

打錯了,不是折扣是累計折舊

小洪老師 解答

2019-08-27 16:59

你這個只可以借管理費用,貸應付賬款。除了這個沒有其他會計處理了

綠茶閑舍 追問

2019-08-27 17:03

借:應付賬款貸:貸:固定資產清理 應交稅費;借:固定資產清理 貸:營業外收入。這樣可以嗎?

小洪老師 解答

2019-08-27 17:05

固定資產清理你這樣的話相當于固定資產沖去,可以的

綠茶閑舍 追問

2019-08-27 17:08

請問用車抵賬需要簽訂抵賬協議嗎?車輛已經開具二手車交易發票

小洪老師 解答

2019-08-27 17:32

這個必須要簽訂的

綠茶閑舍 追問

2019-08-27 17:42

請問有通用合適嗎?借鑒一下

小洪老師 解答

2019-08-27 18:04

你好,我這里沒有這個哦

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你好,借固定資產,應交增值稅-進項稅,貸應付賬款
2019-08-27 16:28:42
你好,同學 你這里就是收回資產,和項目成本不直接關聯
2022-01-09 13:36:50
還好你這個營業外收入不對。借應付賬款貸固定資產清理應交稅費。 第二步,做這個分錄,然后最后一步,把固定資產清理余額結轉到營業外收支里面。
2022-02-09 15:55:40
你好,你所指的是什么賬務處理
2019-03-30 21:12:34
同學你好,最后不會動資本公積的
2024-02-07 17:38:46
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