
老師,在一般納稅人增值稅申報表中,紅沖發(fā)票填在哪里,是在申報表附資料列一嗎?
答: 學員你好, 如果是紅字發(fā)票的話,只要在申報國稅報表“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里,紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額的時候填具進項稅額轉(zhuǎn)出的額即可,此處填好之后就會自動在“增值稅申報表”里的進項稅額轉(zhuǎn)出出現(xiàn)的。
你好一般納稅人沖紅 增值稅留底 表3要不要沖紅的增值稅稅額申請退稅
答: 你好; 你們到時 紅沖后; 會自動在預交欄次掛著金額的; 你電子稅務局申請退稅即可? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們這個月有紅沖去年免稅發(fā)票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?










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