
我們有兩家公司,A和B公司,B公司是共享電動車的運營商,每個月由A公司向供電局交電費64000,然后向B公司收90000電費,B再跟共享電動車公司收電費,都需要開票的,這樣A每月有26000的差額需要交納增值稅和企所稅。現(xiàn)在我們能不能改成這樣操作:A直接跟B收電費64000,B再跟共享電動車公司收90000,這樣A就不用去交這個差額的稅了,可以嗎?
答: 不行,A公司需要交稅的,只要是收入就需要交稅
我們是一家供暖企業(yè),往供電局交費是按照13%的增值稅,給商業(yè)開票是9%的增值稅,居民是免稅的,這樣全部電費都能夠抵扣嗎?
答: 給居民供暖部分的電費是不能抵扣進項的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,物業(yè)公司收取業(yè)主電費是按差額交納增值稅嗎?有沒有相關文件
答: 您好,收取業(yè)主電費是按照電費單進行收取,而收取的增值稅是根據(jù)收入和稅率來計算的。如果您想查看有關文件,請您登錄相關網(wǎng)站查看有關政策文件。





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