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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-12 15:26

你好,賬務處理是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 
借;應收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務收入  ,應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅   , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

好好學習 追問

2019-07-12 15:53

那轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入   那是不是變成要交企業(yè)所得稅了呀,營業(yè)外收入  那增值稅還是要交嗎,那老師我舉一個列子看

好好學習 追問

2019-07-12 15:57

比說我開工程發(fā)票97456元 含稅, 不含稅是94617.48元  那我現(xiàn)在做財務處理 ,借:應收賬款   97456    貸:主營業(yè)務收入 94617.48   應交稅費--應交增值稅 2838.52

好好學習 追問

2019-07-12 15:58

現(xiàn)在交稅財務處理: 借:應交稅費-應交增值稅    2838.52    貸:營業(yè)外收入----增值稅減免    2838.52

好好學習 追問

2019-07-12 15:58

老師是這樣做嗎

好好學習 追問

2019-07-12 16:00

第二個問題  那我 免附加如何來做財務處理了

鄒老師 解答

2019-07-12 16:09

你好,營業(yè)外收入需要計入利潤總額繳納企業(yè)所得稅,不需要繳納增值稅
免附加就不用做計提,也不用做繳納分錄就是了

好好學習 追問

2019-07-12 16:49

那是不是增值稅的3%的25%了

鄒老師 解答

2019-07-12 16:55

你好,你是指什么是 增值稅的3%的25%?

好好學習 追問

2019-07-12 17:03

我是說增值稅交企業(yè)所得是不是3%的25%交的呀

鄒老師 解答

2019-07-12 17:10

你好,免征的增值稅計入營業(yè)外收入,需要計入利潤總額計算企業(yè)所得稅
但是并不代表必然繳納增值稅,因為可能虧損,這種情況免征的增值稅就不需要繳納企業(yè)所得稅的

好好學習 追問

2019-07-12 17:16

老師 什么叫營業(yè)外收入呀

好好學習 追問

2019-07-12 17:23

新政策出來免增值稅  為什么還要交增值稅的所得稅了

鄒老師 解答

2019-07-12 17:23

你好,就是非日常經(jīng)營活動導致經(jīng)濟利益增加的事項,比如接受捐贈等

好好學習 追問

2019-07-12 17:36

老師如果把增值稅計入營業(yè)外收入的話 那我還是要交2%企業(yè)所得稅呀   在說了公司是查賬征收呀   ,不是核定征收呀  如果公司是核定征收的話 可以交2%的增值稅呀  那材料發(fā)票了  不用開勞務發(fā)票了呀   ,現(xiàn)在公司開了材料發(fā)票又要開勞務發(fā)票   還要交2%企業(yè)所得稅   那小規(guī)模納稅人還是沒有國家的優(yōu)惠政策呀

鄒老師 解答

2019-07-12 17:51

你好,查賬征收的情況,營業(yè)外收入是計入利潤總額,需要繳納企業(yè)所得稅的
如果是核定征收,營業(yè)外收入不需要計入收入計算企業(yè)所得稅
針對這個有什么疑問?

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小規(guī)模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負擔。在企業(yè)會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
您好,一般是直接記入營業(yè)外收入
2022-04-11 16:23:29
你好,賬務處理是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-07-12 15:26:16
不用填該營業(yè)外收入。直接按利潤表上的利潤總額填數(shù)即可
2022-01-15 14:14:48
不用,因為這個2%的部分并不屬于營業(yè)收入,所以不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2023-03-14 12:56:44
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