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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-11 16:43

你好
借;應收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務收入  ,應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅   , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

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你好 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-07-11 16:43:00
結(jié)論:小規(guī)模納稅人未達起征點附加稅應當按照有關規(guī)定正確辦理賬務處理。 1.把發(fā)生的附加稅繳納情況確定下來,并進行記賬。應將發(fā)生的附加稅的金額和繳納的時間等情況明確,然后在應交稅費科目下記賬,做附加稅繳納情況的說明。 2.將附加稅繳納情況備查。發(fā)生的附加稅的金額和繳納的時間等情況應當在賬戶中作出記載,以備查收,以保證稅種正確性。 3.在會計報表上展示附加稅繳納情況。在制作會計報表時,應當根據(jù)賬薄記載將附加稅繳納情況展示在會計報表上,以保證稅種正確性并讓會計報表更加準確反映企業(yè)的實際經(jīng)營情況。 4.利用電子稅務信息系統(tǒng)對附加稅繳納情況進行管理。企業(yè)應當利用電子稅務信息系統(tǒng)管理附加稅繳納情況,及時、準確記載發(fā)生的附加稅,以保證稅款回收情況的及時性和準確性。
2023-02-20 13:23:44
同學你好 1、小規(guī)模的 未達起征點的增值稅怎么賬務處理 申報是按照1%的稅率交的。 如果本次收入是33180 我的賬務處理是? 借,銀行存款等33180加33180*1% 貸,主營業(yè)務收入33180 貸,應交稅費一應增33180*1% 2、小規(guī)模的 未達起征點的增值稅怎么賬務處理 現(xiàn)在開票系統(tǒng)開出來的票直接是免稅,如果本次收入是33180 我的賬務處理是? 借,銀行存款等33180 貸,主營業(yè)務收入33180
2022-05-05 10:13:52
您好,對于勞務派遣公司,借:應收賬款,主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(差額/1.05)。借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。
2020-06-19 13:49:33
這個要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022-01-05 11:02:21
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