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送心意

何江老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-09 16:59

您好同學(xué)
這兩邊都是沒發(fā)票的也是可以的,像很多網(wǎng)商的都是一樣的。
您這邊按實(shí)際的收入直接入賬就可以了。同學(xué)。

- 追問

2019-07-09 17:08

謝謝你的解答,但是沒有成本發(fā)票我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本了?這種情況是不是要做成勞務(wù)派遣了?

- 追問

2019-07-09 17:10

按實(shí)際的收入直接入賬就可以了,老師您能寫一個(gè)分錄我看一下嗎?不然我不太明白

何江老師 解答

2019-07-09 17:21

您這邊不用計(jì)成本發(fā)票,您收的錢就是借銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入(利潤) 貸其它應(yīng)付款(這個(gè)付給另一方)就可以了,

- 追問

2019-07-09 17:38

我不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

何江老師 解答

2019-07-09 17:39

您是服務(wù)性單位,沒有收入與成本對(duì)應(yīng)的,那是商業(yè)和工業(yè)才是那樣的,您可以只有收入沒有成本、

- 追問

2019-07-09 17:41

那后面怎么轉(zhuǎn)出來了?繳稅怎么繳了?

何江老師 解答

2019-07-09 17:50

你月底要將收入轉(zhuǎn)入本年利潤,這個(gè)點(diǎn)結(jié)賬的按扭就自動(dòng)轉(zhuǎn)了。
稅的情況是這樣的,你只按你的主營業(yè)務(wù)收入交增值稅本年利潤交所得稅。

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您好同學(xué) 這兩邊都是沒發(fā)票的也是可以的,像很多網(wǎng)商的都是一樣的。 您這邊按實(shí)際的收入直接入賬就可以了。同學(xué)。
2019-07-09 16:59:03
你好,沒有發(fā)票,正常做賬可以的,匯算清繳調(diào)增就可以的。如果想要抵扣企業(yè)所得稅,你們可以去稅務(wù)局開發(fā)票,稅款你們單位來負(fù)擔(dān)。
2021-12-16 12:16:59
凈利潤是負(fù)數(shù)的情況下,說明你們單位是虧損 如果你們開發(fā)票開3萬的話,這個(gè)利潤正好是零,不需要繳納的
2022-12-02 20:01:15
同學(xué)你好 那就盤點(diǎn)期初數(shù)錄入然后開始做賬
2024-03-04 12:29:57
您好,1.年末暫估成本 是可以的,但是2023年匯繳前發(fā)票要拿到哦,匯繳前沒有取得發(fā)票的話,是要納稅調(diào)增的 2.暫估的成本和實(shí)際成本一樣結(jié)轉(zhuǎn)的 3.收入和成本是匹配的,沒有收入就是沒有銷售,不結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀。上面您說缺成本,這里又說沒有收入,前后不一樣了
2023-12-22 06:53:17
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