
老師我去年報(bào)增值稅報(bào)錯(cuò)了,按17%報(bào),我是這樣報(bào)的:比如含稅銷售額100元÷1.17=85.47,增值稅是14.53,扣減普票收入34.48,普票稅額5.52(普票是16個(gè)點(diǎn)算的),余無(wú)票收入50.99,稅9.01,那我現(xiàn)在要改稅,按昨天老師說(shuō)的方法是以不含稅銷售額85.47*0.16=13.68,那我把這13.68+85.47=99.15,都不等于含稅總收入100啊 我不知道怎么改啊?請(qǐng)老師指點(diǎn)
答: 那這樣不是也要改所得稅了嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入的不含誰(shuí)銷售額我是按照1%還是3%計(jì)算?我按照1%計(jì)算填入主表3欄,保存提示我的不含稅銷售額大于銷售總額的/(1+3%)
答: 按照1%的來(lái)就可以的。 1%的不含稅的銷售額乘以3%,填寫(xiě)到免稅的稅額里面。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
不含稅銷售額減不含稅進(jìn)價(jià)還用考慮增值稅嗎?
答: 這個(gè)是算利潤(rùn),不是本身都不含增值稅,就不需要考慮增值稅了







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劉 追問(wèn)
2019-06-17 10:32
月月老師 解答
2019-06-17 10:36