老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

企業(yè)所得稅申報(bào)與增值稅報(bào)表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的聯(lián)系
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)表的收入 增值稅實(shí)際是按照開(kāi)票收入
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)企業(yè)所得稅表直接申報(bào)了會(huì)怎么樣?
答: 你好,是有收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù),結(jié)果都是0申報(bào)了??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,晚上好,我突然發(fā)現(xiàn)我好像把企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò)了,里面數(shù)字應(yīng)該是按元,我按萬(wàn)元填寫(xiě)的,試了下,兩個(gè)結(jié)果,需要交納的所得稅,一個(gè)要交一百多萬(wàn),一個(gè)只需要交20.04元,怎么辦?點(diǎn)擊風(fēng)險(xiǎn)提示又沒(méi)問(wèn)題,我要不要改呀,可是改的話就要交一百多萬(wàn)的企業(yè)所得稅,這可怎么辦?在線急等!!!!!!!!!!
答: 里面的收入 成本 利潤(rùn)都是元 去更正申報(bào)就可以 早晚得修改 即使你現(xiàn)在不修改查到一樣補(bǔ)









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美好的生活 追問(wèn)
2019-05-16 15:16
姜老師 解答
2019-05-16 15:19