老師25年12月的成本發(fā)票,在今年3月做賬抵扣可以嗎 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2026年補交2025年的印花稅,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,到 問
一、會計處理(小企業(yè)會計準則) 補以前年度印花稅,一律計入利潤分配 - 未分配利潤,不進當期損益,不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業(yè)外支出,不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅,在哪年匯算扣除: 2026 補 2025 年印花稅:更正 2025 年企業(yè)所得稅匯算表,調增稅金及附加、調減利潤,申請退稅 / 抵稅,2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅:更正 2023 年匯算表,調增費用、調減利潤申請退稅,2025 年匯算無需調整。 不存在又退又補的沖突:分別更正對應年度的匯算,各算各的,互不影響。 2025 清算調減問題:2026 補的 2025 年印花稅,需在 2025 年匯算中調減利潤,不是在 2026 年調。 答
你好老師,我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好,能否重新描述一下你的想法嗎? 一個是增值稅申報表,一個是利潤表 答
董孝彬老師,那已售的產品中,制造費用明細怎么導出 問
朋友您好,系統(tǒng)是沒有直接導出? 已售產品%26制造費用的單據(jù)哦 工作中就2步來 先把當月 總直接人工*總制造費用? / 當月入庫產量=單位人工、單位制造費用 再用 單位人工、制造費用*當月銷量=已銷售產品的人工和制造費用 答
老師,假設我今年租了一些土地,讓后我租給別人經營 問
你好,增值稅收入是一次性交增值稅,所得稅收入要按年限分攤 答

企業(yè)所得稅報表呈灰色的填寫不上怎么回事?
答: 那就是填不上,這個不是你填寫的
申報3月份增值稅的時候,附表二(進項)灰色,是怎么回事?
答: 這可能是因為你的進項稅額沒有錄入,或者你的進項稅額錄入不完整。你需要檢查一下你的進項稅額是否已經全部錄入,如果沒有,你需要補充錄入。如果你的進項稅額錄入完整,但附表二(進項)仍然是灰色,那可能是系統(tǒng)問題,你可以嘗試重新登錄或者聯(lián)系系統(tǒng)管理員。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
文化事業(yè)建設費減除項目那里是灰色的怎么回事,不能填寫?
答: 因為文化事業(yè)建設費的計算依據(jù) 是按照提供廣告服務取得的計費銷售額和3%的費率計算應繳費額




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Excel劉老師 解答
2019-05-09 14:48