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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-05-09 10:20

你好,借管理費用銷售費用或者制造費用
貸累計攤銷

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你好,借管理費用銷售費用或者制造費用 貸累計攤銷
2019-05-09 10:20:19
(1)請寫出該非專利技術研發(fā)過程的會計分錄。 2月24日 借:研發(fā)支出——費用化支出100000 ——資本化支出360000 貸:銀行存款 460000 3月11日 借:無形資產(chǎn)360000 貸:研發(fā)支出——資本化支出360000 (2)請寫出該非專利技術第一個月計提攤銷的會計分錄,并計算2014年非專利技術應計提的攤銷額。 月折舊額=360000/10/12=3000 借:管理費用3000 貸:累計攤銷3000 (3)請寫出該非專利技術出售時的會計分錄 已提攤銷6年 6年累計攤銷=360000/10*6=216000 借:銀行存款 90000 累計攤銷 216000 資產(chǎn)處置損益59400 貸:無形資產(chǎn)( 賬面余額 ) 360000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 5400
2022-01-06 13:41:30
你好,收取本月的非專利技術使用權(quán)的使用費 借:銀行存款等科目?,貸:其他業(yè)務收入等科目 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-05-08 20:53:21
借預付賬款 應交稅費、應交增值稅進項 貸、銀行存款, 然后按月分攤。借管理費用等 貸預付賬款
2024-04-17 08:40:30
你好!按預計使用期限攤銷,一般為10年。
2022-04-10 10:59:11
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