4月支付技術(shù)服務(wù)費80萬并收到專票。技術(shù)服務(wù)費需要分12個月攤銷。請問會計分錄分別怎么寫,專票在什么時候抵扣呢?

樸實的奇跡
于2024-04-17 08:39 發(fā)布 ??827次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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銷售出去借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款2萬。
2022-01-09 11:10:06
您好, 計入管理費用-服務(wù)費就可以
2024-07-07 14:45:36
通常會計記錄技術(shù)服務(wù)費的分錄為:借:應(yīng)收賬款xx元;貸:技術(shù)服務(wù)費xx元;
具體步驟如下:
1、在應(yīng)收賬款科目上進行借方記賬,金額為技術(shù)服務(wù)費金額。
2、在技術(shù)服務(wù)費科目上進行貸方記賬,金額為技術(shù)服務(wù)費金額。
3、根據(jù)財務(wù)管理的要求,在貸方同時記錄憑證編號,票據(jù)號,供應(yīng)商等信息。
拓展知識:技術(shù)服務(wù)費是指企業(yè)為獲得一定技術(shù)服務(wù)而付出的費用。技術(shù)服務(wù)費可以是技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備購置、技術(shù)培訓(xùn)等。技術(shù)服務(wù)費也可以是為了取得技術(shù)支持、許可使用技術(shù)、咨詢技術(shù)顧問或購買技術(shù)產(chǎn)品所支付的費用。
2023-02-24 07:01:09
借:管理費用 12萬
貸:銀行存款 12萬
2023-10-11 17:35:02
借預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸、銀行存款,
然后按月分攤。借管理費用等
貸預(yù)付賬款
2024-04-17 08:40:30
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