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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2019-05-05 11:23

你好!

需要的

財(cái)務(wù)猿 追問

2019-05-05 11:26

比如說利潤表是虧損的,計(jì)入工程施工的業(yè)務(wù)招待費(fèi)填入企業(yè)所得稅匯算清繳中的期間費(fèi)用納稅調(diào)整明細(xì)表之后,納稅調(diào)整后的利潤和利潤表中的利潤還有第四季度企業(yè)所得稅的利潤對不上,請問這一點(diǎn)該如何處理呢?

蔣飛老師 解答

2019-05-05 11:48

你好!
這是正常的稅務(wù)與會計(jì)的差異,不用調(diào)整的

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按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好,也是按收入的比例確認(rèn)企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
您好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 15欄
2024-05-25 16:45:29
企業(yè)所得稅匯算清繳項(xiàng)目欄內(nèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)收入”欄內(nèi)。一般來說,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費(fèi)用,它可能是企業(yè)與客戶拉近關(guān)系,或者是企業(yè)對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應(yīng)當(dāng)將其計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,而非其他費(fèi)用欄內(nèi),以此來支付企業(yè)所得稅。 拓展知識: 企業(yè)在報(bào)稅時(shí),應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額,不能虛報(bào)或者漏報(bào),同時(shí),企業(yè)在報(bào)稅時(shí)也應(yīng)當(dāng)在支出費(fèi)用時(shí),注意業(yè)務(wù)招待費(fèi)的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業(yè)的正常經(jīng)營和合法利益。
2023-03-06 13:32:51
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
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