送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-27 08:56

你好,把之前這筆分錄沖銷就是了

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相關問題討論
你好 借實收資本 貸 其他應收款
2022-02-22 20:25:32
現在就需要做的需要清理了。
2025-01-06 09:33:19
年底調整賬務較好,做分錄:借:實收資本 420 萬,貸:其他應付款 - 實收資本 420 萬。這樣可使年底報表準確,注銷時也更順暢,避免審查時出現問題。若年底不調,注銷時也需沖回錯誤分錄,再根據實際處理 “其他應付款 - 實收資本” 余額,可能涉及轉入營業外收入及繳稅等
2025-01-06 08:58:12
學員你好,實收資本沒有到位一般是不入賬的
2021-11-28 22:31:20
您好,是的,這個風險很大的
2019-12-06 21:14:45
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