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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-18 14:39

你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。

隨便 追問

2019-04-18 15:46

一般納稅人

月月老師 解答

2019-04-18 15:52

你好
借:原材料 9401.71
應交稅金-增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款1100

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相關問題討論
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。
2019-04-18 14:39:16
同學你好 借:在途物資-甲20000%2B1000*20000/(20000%2B30000) -乙30000%2B1000*30000/(20000%2B30000) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)50000*13% 貸:應付賬款50000%2B50000*13% 庫存現(xiàn)金1000 4.16 借:原材料-甲20000%2B1000*20000/(20000%2B30000) -乙30000%2B1000*30000/(20000%2B30000) 貸:在途物資-甲20000%2B1000*20000/(20000%2B30000) -乙30000%2B1000*30000/(20000%2B30000)
2022-11-24 16:50:10
借原材料 101000 進項稅額13000 貸銀行存款 113000庫存現(xiàn)金1000
2023-11-24 14:23:19
您好,馬上給你些分錄的
2024-09-19 17:05:32
同學你好 (1)編制月末暫估價入賬及下月初沖銷的有關會計分錄(以計劃成本作為暫估價); 借,原材料一暫估35000 貸,應付賬款一暫估35000 借,應付賬款一暫估35000 貸,原材料一暫估35000 (2)編制收到結算憑證付款時的會計分錄; 借,原材料36000 借,應交稅費一應增一進項4680 貸,銀行存款40680 (3)編制結轉入庫材料成本及材料成本差異的會計分錄。 借,原材料35000 貸,材料采購35000 借,材料成本差異1000 貸,材料采購1000
2022-05-19 10:45:30
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