2月支付材料款價稅合計11000 (價9401.71稅11598.29 4月收到發(fā)票 會計分錄2月跟4月分別怎么做

隨便
于2019-04-18 14:38 發(fā)布 ??1327次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-04-18 14:39
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。
相關問題討論
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。
2019-04-18 14:39:16
同學你好
借:在途物資-甲20000%2B1000*20000/(20000%2B30000)
-乙30000%2B1000*30000/(20000%2B30000)
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)50000*13%
貸:應付賬款50000%2B50000*13%
庫存現(xiàn)金1000
4.16
借:原材料-甲20000%2B1000*20000/(20000%2B30000)
-乙30000%2B1000*30000/(20000%2B30000)
貸:在途物資-甲20000%2B1000*20000/(20000%2B30000)
-乙30000%2B1000*30000/(20000%2B30000)
2022-11-24 16:50:10
借原材料 101000 進項稅額13000 貸銀行存款 113000庫存現(xiàn)金1000
2023-11-24 14:23:19
您好,馬上給你些分錄的
2024-09-19 17:05:32
同學你好
(1)編制月末暫估價入賬及下月初沖銷的有關會計分錄(以計劃成本作為暫估價);
借,原材料一暫估35000
貸,應付賬款一暫估35000
借,應付賬款一暫估35000
貸,原材料一暫估35000
(2)編制收到結算憑證付款時的會計分錄;
借,原材料36000
借,應交稅費一應增一進項4680
貸,銀行存款40680
(3)編制結轉入庫材料成本及材料成本差異的會計分錄。
借,原材料35000
貸,材料采購35000
借,材料成本差異1000
貸,材料采購1000
2022-05-19 10:45:30
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2019-04-18 15:46
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2019-04-18 15:52