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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-08 09:41

你好,代開那欄不填數(shù),預(yù)交填上代開繳納的稅金,就是退稅的金額了。

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首先,你需要在“銷售額或營業(yè)收入”一欄中填寫你的銷售總額,包括紅沖的金額。然后,在“銷項稅額”一欄中填寫你的銷項稅額,也包括紅沖的稅額。最后,在“應(yīng)納稅額”一欄中,你需要將你的銷項稅額減去你的進項稅額,得出的結(jié)果就是你應(yīng)該納的稅額。
2023-07-18 16:09:37
您好 請問當(dāng)月有沒有開具正數(shù)普通發(fā)票
2024-06-11 16:40:15
同學(xué):您好。這種情況需要去大廳申報。
2022-04-06 19:48:41
您好,建議去大廳申報 圖省事可以電子稅務(wù)申報,但是搞不定的話,還不如去大廳申報
2022-08-21 19:43:22
你好,12月份的發(fā)票在1月沖紅了,沖紅的發(fā)票增值稅已申報的還要繳稅
2021-01-15 11:59:48
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