
小規(guī)模納稅人普票未超30萬,有紅沖的金額,增值稅納稅申報表怎么填
答: 首先,你需要在“銷售額或營業(yè)收入”一欄中填寫你的銷售總額,包括紅沖的金額。然后,在“銷項稅額”一欄中填寫你的銷項稅額,也包括紅沖的稅額。最后,在“應(yīng)納稅額”一欄中,你需要將你的銷項稅額減去你的進項稅額,得出的結(jié)果就是你應(yīng)該納的稅額。
老師,小規(guī)模當(dāng)月紅沖的發(fā)票還要在增值稅納稅申報表中體現(xiàn)嗎?普票
答: 您好 請問當(dāng)月有沒有開具正數(shù)普通發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司現(xiàn)在是一般納稅人紅沖了小規(guī)模納稅人時的發(fā)票,怎么申報增值稅呢,必須去大廳申報嗎?
答: 您好,建議去大廳申報 圖省事可以電子稅務(wù)申報,但是搞不定的話,還不如去大廳申報
增值稅申報的,就是小規(guī)模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報表不知道怎么填了
按季申報的小規(guī)模,1月是小規(guī)模開具1%專用發(fā)票價稅合計20萬,3月升為一般納稅人沖紅了1%的發(fā)票,又按13%開具了發(fā)票增值稅報表該怎么申報
湖北小規(guī)模納納稅人企業(yè)第三季度收入超過30萬元 增值稅納稅申報表 的增值稅減免稅申報明細表需不需要填寫,小規(guī)模納稅人的增值稅納稅人申報表都在那個欄目里填寫申報數(shù)










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