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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-07-18 16:09

首先,你需要在“銷售額或營業(yè)收入”一欄中填寫你的銷售總額,包括紅沖的金額。然后,在“銷項稅額”一欄中填寫你的銷項稅額,也包括紅沖的稅額。最后,在“應納稅額”一欄中,你需要將你的銷項稅額減去你的進項稅額,得出的結果就是你應該納的稅額。

無語的蝸牛 追問

2023-07-18 16:09

那如果我有一些預收款項,但是還沒有開具發(fā)票,我應該怎么處理呢?

齊惠老師 解答

2023-07-18 16:09

對于預收款項,如果你還沒有提供商品或者服務,也就是說還沒有發(fā)生應稅行為,那么你就不需要在增值稅納稅申報表中體現(xiàn)這部分金額。等到你提供了商品或者服務,開具了發(fā)票之后,再將這部分金額和稅額計入增值稅納稅申報表中。

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首先,你需要在“銷售額或營業(yè)收入”一欄中填寫你的銷售總額,包括紅沖的金額。然后,在“銷項稅額”一欄中填寫你的銷項稅額,也包括紅沖的稅額。最后,在“應納稅額”一欄中,你需要將你的銷項稅額減去你的進項稅額,得出的結果就是你應該納的稅額。
2023-07-18 16:09:37
你好同學,你可以填寫了截圖發(fā)一下,老師給你看看填的對不對?
2021-10-18 22:06:29
您好 不含稅銷售額填9跟10欄就好了
2022-04-13 09:15:42
你好,登記的類型是公司,還是個體戶類型??
2021-10-07 09:52:37
你好 沒有超過30萬的話 你填寫在10欄免稅銷售額欄次里面去
2020-06-28 15:37:49
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